平成22年度収支予算
自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日
○ 収入の部
   (単位:千円)
款    項 21年決算額 22年度予算額 差引増減(△)額 備      考
 会    費 2,466 2,411 △ 55  
   一般会費 1,935 1,880 △ 55  
   賛助会費 531 531 0  
 補助事業費 30,000 22,000 △ 8,000  
 諸 収 入  686 80 △ 606  
   受託収入 600 0 △ 600  
   雑収入 86 80 △ 6  
 退職積立金取崩 0 0 0  
 積立金取崩 791 1,209 418  
 前年度繰越金 33 0 △ 33  
      0  
           33,976 25,700 △ 8,276  
○ 支出の部
  (単位:千 円)
款     項 21年度決算額 22年度予算額 差引増減額 備    考
 事 業 費 31,215 23,401 △ 7,814  
   調査研究費 77 80 3  
   組織強化費 24 30 6  
   教育情報費 360 491 131  
   通信輸送費 403 425 22  
   旅    費 63 100 37  
   会 議 費 247 260 13  
   交 際 費 17 15 △ 2  
   事務委託費 0 0 0  
   補助事業費 30,024 22,000 △ 8,024  
 事務所費 364 366 2  
   事務所借上費 221 221 0  
    光熱水道費 123 120 △ 3  
   消耗品費 20 25 5  
 管 理 費 1,936 1,457 △ 479  
   職 員 給 1,573 1,100 △ 473  
   通勤手当 197 197 0  
   福利厚生費 166 160 △ 6  
 負 担 費 250 250 0  
 退職積立金 200 200 0  
 退職手当 0 0 0  
 雑   費 11 6 △ 5  
 予 備 費 0 20 20  
     計 33,976 25,700 △ 8,276  
次期繰越収支差額 0 0 0  

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