|
平成28年度収支予算書 |
|
|
|
|
|
|
|
自 平成28年 4月 1日 |
|
|
至 平成29年 3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
収 入 |
7,191 |
|
|
|
支 出 |
7,191 |
|
|
|
収支差 |
0 |
|
|
|
|
|
|
○ 収入の部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位: 千円) |
款 項 |
27年度決算額 |
28年度予算額 |
差引増減(△)額 |
摘
要 |
会 費 |
5,081 |
5,746 |
665 |
|
一般会費 |
2,255
|
2,395
|
140 |
|
賛助会費 |
2,826
|
3,351
|
525 |
|
諸 収 入 |
1,824
|
1,445
|
△ 379 |
|
認定料収入 |
1,700
|
1,320
|
△ 380 |
|
雑 収 入 |
124 |
125 |
1 |
|
退職給与引当金取崩 |
1,064
|
0 |
△ 1,064 |
|
前年度繰越金 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
7,969
|
7,191
|
△ 778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
○支出の部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位: 千円) |
款 項 |
27年度決算額 |
28年度予算額 |
差引増減額 |
摘 要 |
事 業 費 |
2,191
|
2,482
|
291 |
|
調査研究費 |
58 |
60 |
2 |
|
組織強化費 |
46 |
46 |
0 |
|
教育情報費 |
480 |
505 |
25 |
|
通信輸送費 |
710 |
675 |
△ 35 |
|
旅 費 |
109 |
149 |
40 |
|
会 議 費 |
301 |
300 |
△ 1 |
|
交 際 費 |
22 |
20 |
△ 2 |
|
認定事業費 |
465 |
727 |
262 |
|
事務所費 |
607 |
740 |
133 |
|
事務所借上費 |
455 |
587 |
132 |
|
光熱水道費 |
102 |
103 |
1 |
|
消耗品費 |
50 |
50 |
0 |
|
管 理 費 |
2,889
|
3,330
|
441 |
|
職 員 給 |
2,319
|
2,690
|
371 |
|
通勤手当 |
330 |
348 |
18 |
|
福利厚生費 |
240 |
292 |
52 |
|
負 担 費 |
240 |
240 |
0 |
|
退職給与繰入金 |
150 |
150 |
0 |
|
退職手当 |
1,064
|
0 |
△
1,064 |
|
雑 費 |
23 |
23 |
0 |
|
予 備 費 |
0 |
26 |
26 |
|
災害見舞金 |
0 |
200 |
200 |
|
経営調整金積立 |
805 |
0 |
△
805 |
|
計 |
7,969
|
7,191
|
△
778 |
|
|
|
|
|
|
もとのページに戻る