平成29年度収支予算案
自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日
○収入の部
単位:千円
  款  項 28年度決算額 A 29年度予算額 B  差引増減(B - A)
会   費 6,176 7,781 1,605
   一般会費 2,475 3,180 705
  賛助会費 3,701 4,601 900
労働安全診断斡旋 198 0 △ 198
諸 収 入 1,607 895 △ 712
  認定料収入 1,470 770 △ 700
  雑 収 入 137 125 △ 12
積立金取崩 6 284 278
敷金取崩 0 210 210
    計 7,987 9,170 1,183
〇支出の部
  款  項 28年度決算額 A 29年度予算額 B  差引増減(B - A)
事 業 費 3,837 3,418 △ 419
  調査研究費 70 60 △ 10
  組織強化費 133 130 △ 3
  教育情報費 597 803 206
  通信郵送費 958 1,200 242
  旅   費 127 150 23
  会 議 費 278 300 22
  交 際 費 0 5 5
  認定事業費 1,476 770 △ 706
   受託事業費 198 0 △ 198
事 務 所 費 757 1,554 797
  事務所借上費 588 1,204 616
  光熱水道費 111 200 89
  消耗品費 58 150 92
管 理 費 2,783 3,399 616
  職員給 2,100 2,767 667
  通勤手当 351 300 △ 51
  福利厚生費 332 332 0
負 担 費 230 230 0
退職積立金 150 150 0
雑   費 30 30 0
災害見舞金 200 0 △ 200
事務所敷金 0 340 340
予 備 費 0 49 49
    計 7,987 9,170 1,183

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