収支決算書(平成30年度)
〇 収入の部
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(単位;円) |
款 項
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予算額 A |
実績額 B |
差引増減 (B-A) |
摘 要
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加 入 金 |
0 |
0 |
0 |
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一般会費 |
840,000 |
840,000 |
0 |
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特別会費 |
1,900,000 |
1,900,000 |
0 |
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雑 収 入 |
1,000 |
8 |
△ 992 |
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計 |
2,741,000 |
2,740,008 |
△ 992 |
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〇 支出の部
(単位;円)
款 項
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予算額 A |
実績額 B |
差引増減 (B-A) |
摘 要
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事 業 費 |
1,063,000 |
1,177,123 |
114,123 |
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調査費 |
0 |
0 |
0 |
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普及宣伝費 |
160,000 |
139,500 |
△ 20,500 |
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印刷費 |
256,000 |
285,765 |
29,765 |
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通信輸送費 |
307,000 |
354,248 |
47,248 |
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資料費 |
10,000 |
0 |
△ 10,000 |
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旅 費 |
10,000 |
12,486 |
2,486 |
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会議費 |
160,000 |
182,550 |
22,550 |
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研修費 |
160,000 |
202,574 |
42,574 |
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交際費 |
0 |
0 |
0 |
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事務所費 |
496,000 |
500,221 |
4,221 |
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事務所借上費 |
463,000 |
458,433 |
△ 4,567 |
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光熱水道費 |
23,000 |
28,230 |
5,230 |
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消耗品費 |
10,000 |
13,558 |
3,558 |
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管 理 費 |
933,000 |
810,832 |
△ 122,168 |
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職員給 |
720,000 |
621,221 |
△ 98,779 |
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通勤手当 |
103,000 |
97,709 |
△ 5,291 |
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福利厚生費 |
110,000 |
91,902 |
△ 18,098 |
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負 担 費 |
97,000 |
97,000 |
0 |
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退職積立金 |
150,000 |
150,000 |
0 |
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雑 費 |
2,000 |
4,832 |
2,832 |
|
予 備 費 |
0 |
0 |
0 |
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計 |
2,741,000 |
2,740,008 |
△ 992 |
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